INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Mediante la Ley 189-2016 se le otorga al Instituto la facultad para obtener fondos mediante fuentes alternas que ayuden al mejor funcionamiento de su operación.

MISIÓN

Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 166 157 146 140 140

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá cumplir con la Misión de la Agencia, incluyendo mantener la nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar las metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública.

Las Asignaciones Especiales se destinan a entidades no gubernamentales como un mecanismo para promover la producción cultural en sus diversas manifestaciones. Entre las asignaciones otorgadas se destacan aquellas dirigidas a: Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de Ponce, Orquesta Filarmónica, Museo de Las Américas, Museo de Arte Contemporáneo, Fundación Luis Muñoz Marín, Ateneo de Puerto Rico, Museo de Arte de Bayamón y la conservación y digitalización de documentos históricos.

Los Fondos Federales corresponden a la subvención de la "National Endowment for the Arts", destinados a ofrecer a las comunidades en desventaja social, económica y geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes parte de la solución de sus problemas.

Los Ingresos Propios se obtienen de la venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 1,684 1,273 945 929
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,715 1,355 927 1,150
Financiamiento de Actividades Culturales 628 664 893 671
Promoción Cultural y de las Artes 1,570 856 704 1,815
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 5,597 4,148 3,469 4,565
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 789 0 0 0
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 459 0 0 0
Financiamiento de Actividades Culturales 475 0 198 208
Promoción Cultural y de las Artes 2,011 947 729 767
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 3,734 947 927 975
 
Total, Servicio Directo 9,331 5,095 4,396 5,540
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 2,088 1,431 1,891 1,873
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 4,261 3,617 3,470 4,350
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 6,349 5,048 5,361 6,223
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 3,608 3,693
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 3,608 3,693
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 3,060 2,509 2,057 2,165
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 0 130 415 437
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 3,060 2,639 2,472 2,602
 
Total, Servicio de Apoyo 9,409 7,687 11,441 12,518
 
Total, Programa 18,740 12,782 15,837 18,058
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,388 6,657 6,565 8,497
Asignaciones Especiales 874 150 178 226
Fondos Federales 628 664 671 671
Ingresos Propios 1,779 1,725 1,416 1,394
Otros Ingresos 277 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,946 9,196 8,830 10,788
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,608 3,693
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,608 3,693
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 6,794 3,577 3,399 3,577
Ingresos Propios 0 9 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,794 3,586 3,399 3,577
Total, Origen de Recursos 18,740 12,782 15,837 18,058
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,686 5,138 4,360 4,248
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 362 1,519 1,639 1,846
Servicios Comprados 1,018 0 57 1,176
Donativos, Subsidios y Distribuciones 198 0 0 0
Gastos de Transportación 30 0 0 0
Servicios Profesionales 641 0 0 285
Otros Gastos Operacionales 224 0 0 903
Compra de Equipo 168 0 0 0
Materiales y Suministros 52 0 0 39
Anuncios y Pautas en Medios 9 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 509 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 8,388 6,657 6,565 8,497
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 3,608 3,693
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 3,608 3,693
 
Total de la RC del Fondo General 8,388 6,657 10,173 12,190
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 74 0 0 0
Servicios Comprados 0 150 0 0
Asignaciones Englobadas 800 0 0 226
Reserva Presupuestaria 0 0 178 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 874 150 178 226
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 6,794 3,577 3,399 3,577
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 6,794 3,577 3,399 3,577
 
Total de la AE del Fondo General 7,668 3,727 3,577 3,803
 
Total del Fondo General 16,056 10,384 13,750 15,993
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 714 353 111 153
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 281 17 0 0
Servicios Comprados 185 593 654 209
Donativos, Subsidios y Distribuciones 373 380 433 263
Gastos de Transportación 9 18 41 15
Servicios Profesionales 185 219 372 199
Otros Gastos Operacionales 910 690 408 1,191
Compra de Equipo 5 37 5 30
Materiales y Suministros 19 79 63 4
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,684 2,389 2,087 2,065
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 9 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 0 9 0 0
Total, Concepto 18,740 12,782 15,837 18,058


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Conservación del Patrimonio Histórico

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.

Clientela

Municipios, propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.


Recursos Humanos

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 168 126 99 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,516 1,147 846 929
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,684 1,273 945 929
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 789 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 789 0 0 0
Total, Origen de Recursos 2,473 1,273 945 929
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,184 1,234 846 883
Servicios Comprados 141 1 6 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2 0 6 0
Gastos de Transportación 21 12 17 0
Servicios Profesionales 180 15 41 46
Otros Gastos Operacionales 104 9 26 0
Compra de Equipo 36 2 0 0
Materiales y Suministros 14 0 3 0
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,684 1,273 945 929
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 789 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 789 0 0 0
Total, Concepto 2,473 1,273 945 929
 

Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.

Clientela

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 150 0 226
Ingresos Propios 362 280 304 327
Otros Ingresos 277 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,076 925 623 597
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,715 1,355 927 1,150
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 459 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 459 0 0 0
Total, Origen de Recursos 2,174 1,355 927 1,150
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,265 925 623 597
Servicios Comprados 66 201 76 183
Donativos, Subsidios y Distribuciones 32 0 3 0
Servicios Profesionales 32 41 34 92
Otros Gastos Operacionales 280 183 186 19
Asignaciones Englobadas 0 0 0 226
Compra de Equipo 36 3 0 30
Materiales y Suministros 3 2 5 2
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,715 1,355 927 1,150
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 459 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 459 0 0 0
Total, Concepto 2,174 1,355 927 1,150
 

Financiamiento de Actividades Culturales

Descripción del Programa

Promueve, divulga y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 628 664 671 671
Ingresos Propios 0 0 161 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 61 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 628 664 893 671
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 475 0 198 208
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 475 0 198 208
Total, Origen de Recursos 1,103 664 1,091 879
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 137 123 144 153
Servicios Comprados 10 4 26 26
Donativos, Subsidios y Distribuciones 306 380 424 263
Gastos de Transportación 0 5 17 15
Servicios Profesionales 45 39 175 107
Otros Gastos Operacionales 121 103 105 105
Compra de Equipo 2 0 0 0
Materiales y Suministros 6 8 2 2
Anuncios y Pautas en Medios 1 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 628 664 893 671
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 475 0 198 208
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 475 0 198 208
Total, Concepto 1,103 664 1,091 879
 

Promoción Cultural y de las Artes

Descripción del Programa

Promueve el teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros culturales, a través de sus cinco subprogramas.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 297 0 43 1,067
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,273 856 661 748
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,570 856 704 1,815
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,011 947 729 767
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,011 947 729 767
Total, Origen de Recursos 3,581 1,803 1,433 2,582
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,008 856 661 713
Servicios Comprados 148 0 15 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7 0 0 0
Gastos de Transportación 8 0 2 0
Servicios Profesionales 157 0 15 0
Otros Gastos Operacionales 217 0 0 1,102
Compra de Equipo 11 0 0 0
Materiales y Suministros 7 0 11 0
Anuncios y Pautas en Medios 7 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,570 856 704 1,815
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,011 947 729 767
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,011 947 729 767
Total, Concepto 3,581 1,803 1,433 2,582
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO


Dirección y Administración General


Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada.

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 74 0 178 0
Ingresos Propios 361 289 153 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,653 1,142 1,560 1,873
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,088 1,431 1,891 1,873
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 3,060 2,500 2,057 2,165
Ingresos Propios 0 9 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,060 2,509 2,057 2,165
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,608 3,693
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,608 3,693
Total, Origen de Recursos 5,148 3,940 7,556 7,731
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,184 1,250 1,079 1,041
Servicios Comprados 13 9 15 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 224 0 0 0
Gastos de Transportación 6 1 5 0
Servicios Profesionales 291 82 72 179
Otros Gastos Operacionales 322 63 33 651
Compra de Equipo 36 9 0 0
Materiales y Suministros 11 16 0 2
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 687 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,088 1,431 1,891 1,873
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,060 2,509 2,057 2,165
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,060 2,509 2,057 2,165
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,608 3,693
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,608 3,693
Total, Concepto 5,148 3,940 7,556 7,731
 

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 800 0 0 0
Ingresos Propios 591 1,030 656 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,870 2,587 2,814 4,350
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,261 3,617 3,470 4,350
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 130 415 437
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 130 415 437
Total, Origen de Recursos 4,261 3,747 3,885 4,787
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,696 1,103 1,118 1,014
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 643 1,536 1,639 1,846
Servicios Comprados 825 528 573 1,176
Gastos de Transportación 4 0 0 0
Servicios Profesionales 121 42 35 60
Otros Gastos Operacionales 90 332 58 217
Asignaciones Englobadas 800 0 0 0
Compra de Equipo 52 23 5 0
Materiales y Suministros 30 53 42 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,261 3,617 3,470 4,350
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 130 415 437
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 130 415 437
Total, Concepto 4,261 3,747 3,885 4,787